湘雅路街道2018年度部门决算公开

湘雅路街道2018年度部门决算公开

撰写时间:2019-10-29稿件来源:湘雅路街道办事处

2018年长沙市开福区湘雅路街道部门决算公开

目录

 

第一部分  湘雅路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湘雅路街道办事处2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘雅路街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  湘雅路街道办事处概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。

(二)负责编制街道办事处财政决算,经区政府批准后组织实施。

(三)社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作;指导社区居民自治;加强社区工作者队伍建设,做好人员培训工作;协助下岗、失业人员再就业工作。

(四)城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审;拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划,经有关部门批准后组织实施;负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作,保持市容市貌整洁卫生;负责物业监管工作;协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作;协助做好居民动迁工作。

(五)社会治安综合治理。负责平安街道建设,组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作,负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。

(六)经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作;负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务,为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境;提供优质服务,促进税源经济发展;负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作;负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作;做好辖区内人民武装双拥共建工作。

(七)应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作;做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作;负责编制、修订本辖区内应急预案;根据工作需要负责组织建立应急队伍;负责组织开展应急预案演练。

(八)完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘雅路街道办事处内设机构包括:

党政办、党建办、城管办、综治办、民政办、卫计办、经济办、财政所、食安办、安监站和纪工委。

党政办主要负责机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、政务公开、后勤保障工作;负责绩效考核工作;负责上级党委、政府交办的重要事项的综合协调和街道重要文稿的起草审核及重大课题调查研究;负责组织人事工作、机构编制、老干、关协、侨联和机关干部队伍建设、临聘人员管理等,组织协调辖区内群团组织开展工作;负责人民武装工作;负责文化、旅游、体育事务工作;负责网格化工作;协助街道主要领导统筹调度各部门工作。

党建办主要负责基层党的建设、宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全、群众等工作;负责牵头开展辖区内精神文明建设工作;指导街道本级、所辖社区、辖区企事业单位党组织工作。

城管办主要负责组织实施和统筹协调城市综合管理工作;负责市容环境、生态环保、指导综合行政执法工作;负责国土、规划、建设(含建筑安全及危房改造)工作;农林水务(河长制)工作。

综治办主要负责辖区内社会管理综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、道路交通安全、防汛抗旱、消防、信访以及维稳及遗留问题处理等工作。

民政办主要负责辖区内人力资源社会保障(劳动保障)、民政(含残联)、医疗保障、社会救助、工会、负责退役军人服务管理工作;指导街道政务服务和基层自治工作。

卫计办负责计划生育事务工作;负责公共卫生健康事务工作;负责人大工委日常事务工作;负责教育事务工作。

经济办主要负责社会经济调查统计及优化区域发展环境工作;负责协税护税及招商服务工作;负责街道房产收益管理;协调服务辖区产业发展、企业社会化职能移交工作;负责政协联络、工商联工作;负责科技、两型、创新创业等工作。

财政所负责编制街道财政预决算工作;负责制定街道财政收入计划,依法组织各项财政收入和支出管理,确保本级财政收支平衡;负责街道国有资产的购置、登记、处置;严格执行财政法规和财经制度,监督街道下辖各单位的财务活动。

食安办负责食品药品监督管理工作。

安监站负责安全生产管理工作、应急管理工作和人民防空工作。

纪工委主要负责党风廉政建设和反腐败工作,配合党工委做好党员干部廉洁自律的宣传、教育、管理工作;执行党内监督各项制度,抓好机关干部作风建设及行政效能建设;受理信访举报工作。

本部门编制数53人,在职人数53人,其中:在岗人数53人;编外长期聘用人员24人;离退休人数53人,其中离休人员1人,退休人员52人。全部纳入2018年部门预算编制范围.

(二)决算单位构成。湘雅路街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括:湘雅路街道办事处本级。

第二部分  湘雅路街道办事处2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 5,476.81 一、一般公共服务支出 28 3,243.67
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 168.14
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
六、其他收入 6 441.70 六、科学技术支出 33 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 34 27.00

8
八、社会保障和就业支出 35 1,362.47

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 113.49

10
十、节能环保支出 37 0.00

11
十一、城乡社区支出 38 465.79

12
十二、农林水支出 39 2.80

13
十三、交通运输支出 40 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41 1.00

15
十五、商业服务业等支出 42 0.00

16
十六、金融支出 43 0.00

17
十七、援助其他地区支出 44 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0.00

19
十九、住房保障支出 46 83.44

20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00

21
二十一、其他支出 48 456.70

22

49
本年收入合计 23 5,918.51 本年支出合计 50 5,924.49
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 0.00
年初结转和结余 25 1,097.46 年末结转和结余 52 1,091.47

26

53
总计 27 7,015.96 总计 54 7,015.96
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,918.51 5,476.81 0.00 0.00 0.00 0.00 441.70
201 一般公共服务支出 3,095.17 3,095.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,082.77 3,082.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,395.15 1,395.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 1,274.40 1,274.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 413.22 413.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507 专项普查活动 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 194.20 194.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040101 内卫 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 192.20 192.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204 治安管理 192.20 192.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,422.13 1,422.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 38.05 38.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101 行政运行 29.20 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.84 8.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 761.53 761.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 17.62 17.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205 老龄事务 28.05 28.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 702.36 702.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 13.50 13.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 224.16 224.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 173.52 173.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.18 36.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 14.49 14.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 14.49 14.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 208.75 208.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 33.75 33.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 65.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 171.85 171.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 171.85 171.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105 残疾人就业和扶贫 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 104.33 104.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102 一般行政管理事务 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 9.82 9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 6.47 6.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 33.60 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 2.97 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 30.63 30.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101002 一般行政管理事务 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 47.27 47.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 47.27 47.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 472.24 472.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 226.50 226.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行 57.75 57.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 128.74 128.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 219.75 219.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 219.75 219.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21206 建设市场管理与监督 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120601 建设市场管理与监督 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150502 一般行政管理事务 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 83.44 83.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 83.44 83.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 83.44 83.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 451.70 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.70
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 441.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.70
2299901 其他支出 441.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441.70
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,924.49 1,965.51 3,958.98 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,243.67 1,523.79 1,719.88 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,210.63 1,521.39 1,689.25 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 1,521.39 1,521.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 1,086.45 0.00 1,086.45 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 602.80 0.00 602.80 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2010507 专项普查活动 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 27.64 0.00 27.64 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 27.64 0.00 27.64 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 168.14 0.00 168.14 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2040101 内卫 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 167.14 0.00 167.14 0.00 0.00 0.00
2040204 治安管理 167.14 0.00 167.14 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 27.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,362.47 253.26 1,109.21 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 32.81 29.09 3.72 0.00 0.00 0.00
2080101 行政运行 29.09 29.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.72 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 749.55 0.00 749.55 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 16.82 0.00 16.82 0.00 0.00 0.00
2080205 老龄事务 28.05 0.00 28.05 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 692.36 0.00 692.36 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 12.32 0.00 12.32 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 227.16 224.16 3.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 173.52 173.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.18 36.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.47 14.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 14.49 0.00 14.49 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 14.49 0.00 14.49 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 152.45 0.00 152.45 0.00 0.00 0.00
2080901 退役士兵安置 53.70 0.00 53.70 0.00 0.00 0.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 33.75 0.00 33.75 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 65.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 182.71 0.00 182.71 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 182.71 0.00 182.71 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 3.30 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00
2081105 残疾人就业和扶贫 3.30 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 113.49 47.27 66.22 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 5.66 0.00 5.66 0.00 0.00 0.00
2100102 一般行政管理事务 2.66 0.00 2.66 0.00 0.00 0.00
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 18.25 0.00 18.25 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 15.72 0.00 15.72 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 2.53 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 32.72 0.00 32.72 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 1.92 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 30.80 0.00 30.80 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 9.58 0.00 9.58 0.00 0.00 0.00
2101002 一般行政管理事务 9.58 0.00 9.58 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 47.27 47.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 47.27 47.27 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 465.79 57.75 408.03 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 217.36 57.75 159.61 0.00 0.00 0.00
2120101 行政运行 57.75 57.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 29.10 0.00 29.10 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 2.19 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 128.32 0.00 128.32 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 4.57 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 4.57 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 230.36 0.00 230.36 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 230.36 0.00 230.36 0.00 0.00 0.00
21206 建设市场管理与监督 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
2120601 建设市场管理与监督 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
21303 水利 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 2.80 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2150502 一般行政管理事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 83.44 83.44 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 83.44 83.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 83.44 83.44 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 456.70 0.00 456.70 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 439.70 0.00 439.70 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 439.70 0.00 439.70 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门:长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
1 栏次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,466.81 一、一般公共服务支出 28 3,243.67 3,243.67 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 10.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00

3
三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 31 168.14 168.14 0.00

5
五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00

7
七、文化体育与传媒支出 34 27.00 27.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 35 1,362.47 1,362.47 0.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出 36 113.49 113.49 0.00

10
十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 38 465.79 465.79 0.00

12
十二、农林水支出 39 2.80 2.80 0.00

13
十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 41 1.00 1.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 46 83.44 83.44 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 48 17.00 0.00 17.00
本年收入合计 22 5,476.81 本年支出合计 49 5,484.79 5,467.79 17.00
年初财政拨款结转和结余 23 982.94 年末财政拨款结转和结余 50 974.95 974.95 0.00
一般公共预算财政拨款 24 975.94
51


政府性基金预算财政拨款 25 7.00
52



26

53


总计 27 6,459.74 总计 54 6,459.74 6,442.74 17.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,467.79 1,965.51 3,502.28
201 一般公共服务支出 3,243.67 1,523.79 1,719.88
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3,210.63 1,521.39 1,689.25
2010301 行政运行 1,521.39 1,521.39 0.00
2010302 一般行政管理事务 1,086.45 0.00 1,086.45
2010308 信访事务 602.80 0.00 602.80
20105 统计信息事务 2.00 0.00 2.00
2010507 专项普查活动 2.00 0.00 2.00
20129 群众团体事务 1.00 0.00 1.00
2012902 一般行政管理事务 1.00 0.00 1.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2.40 2.40 0.00
2013101 行政运行 2.40 2.40 0.00
20133 宣传事务 27.64 0.00 27.64
2013302 一般行政管理事务 27.64 0.00 27.64
204 公共安全支出 168.14 0.00 168.14
20401 武装警察 1.00 0.00 1.00
2040101 内卫 1.00 0.00 1.00
20402 公安 167.14 0.00 167.14
2040204 治安管理 167.14 0.00 167.14
207 文化体育与传媒支出 27.00 0.00 27.00
20701 文化 27.00 0.00 27.00
2070199 其他文化支出 27.00 0.00 27.00
208 社会保障和就业支出 1,362.47 253.26 1,109.21
20801 人力资源和社会保障管理事务 32.81 29.09 3.72
2080101 行政运行 29.09 29.09 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.72 0.00 3.72
20802 民政管理事务 749.55 0.00 749.55
2080202 一般行政管理事务 16.82 0.00 16.82
2080205 老龄事务 28.05 0.00 28.05
2080208 基层政权和社区建设 692.36 0.00 692.36
2080299 其他民政管理事务支出 12.32 0.00 12.32
20805 行政事业单位离退休 227.16 224.16 3.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 173.52 173.52 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.18 36.18 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.47 14.47 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 3.00 0.00 3.00
20808 抚恤 14.49 0.00 14.49
2080802 伤残抚恤 14.49 0.00 14.49
20809 退役安置 152.45 0.00 152.45
2080901 退役士兵安置 53.70 0.00 53.70
2080902 军队移交政府的离退休人员安置 33.75 0.00 33.75
2080999 其他退役安置支出 65.00 0.00 65.00
20810 社会福利 182.71 0.00 182.71
2081002 老年福利 182.71 0.00 182.71
20811 残疾人事业 3.30 0.00 3.30
2081105 残疾人就业和扶贫 3.30 0.00 3.30
210 医疗卫生与计划生育支出 113.49 47.27 66.22
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 5.66 0.00 5.66
2100102 一般行政管理事务 2.66 0.00 2.66
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 3.00 0.00 3.00
21004 公共卫生 18.25 0.00 18.25
2100409 重大公共卫生专项 15.72 0.00 15.72
2100499 其他公共卫生支出 2.53 0.00 2.53
21007 计划生育事务 32.72 0.00 32.72
2100717 计划生育服务 1.92 0.00 1.92
2100799 其他计划生育事务支出 30.80 0.00 30.80
21010 食品和药品监督管理事务 9.58 0.00 9.58
2101002 一般行政管理事务 9.58 0.00 9.58
21011 行政事业单位医疗 47.27 47.27 0.00
2101101 行政单位医疗 47.27 47.27 0.00
212 城乡社区支出 465.79 57.75 408.03
21201 城乡社区管理事务 217.36 57.75 159.61
2120101 行政运行 57.75 57.75 0.00
2120102 一般行政管理事务 29.10 0.00 29.10
2120104 城管执法 2.19 0.00 2.19
2120199 其他城乡社区管理事务支出 128.32 0.00 128.32
21203 城乡社区公共设施 4.57 0.00 4.57
2120399 其他城乡社区公共设施支出 4.57 0.00 4.57
21205 城乡社区环境卫生 230.36 0.00 230.36
2120501 城乡社区环境卫生 230.36 0.00 230.36
21206 建设市场管理与监督 7.50 0.00 7.50
2120601 建设市场管理与监督 7.50 0.00 7.50
21299 其他城乡社区支出 6.00 0.00 6.00
2129999 其他城乡社区支出 6.00 0.00 6.00
213 农林水支出 2.80 0.00 2.80
21303 水利 2.80 0.00 2.80
2130399 其他水利支出 2.80 0.00 2.80
215 资源勘探信息等支出 1.00 0.00 1.00
21505 工业和信息产业监管 1.00 0.00 1.00
2150502 一般行政管理事务 1.00 0.00 1.00
221 住房保障支出 83.44 83.44 0.00
22102 住房改革支出 83.44 83.44 0.00
2210201 住房公积金 83.44 83.44 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,546.20 302 商品和服务支出 93.43 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 184.39 30201 办公费 13.61 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 161.13 30202 印刷费 6.92 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 646.23 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 5.00
30106 伙食补助费 40.65 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.01 31002 办公设备购置 5.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.60 30206 电费 0.51 31003 专用设备购置 0.00
30109 职业年金缴费 14.47 30207 邮电费 0.33 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 81.17 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.40 30211 差旅费 0.92 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 83.44 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 11.30 31010 安置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 247.73 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 319.95 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 12.92 30216 培训费 0.93 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 226.79 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 26.22 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 生活补助 40.85 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.30 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 2.24 30227 委托业务费 6.80 39906 赠与 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 29.19 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 9.80 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.93
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.13 30239 其他交通费用 0.00





30240 税金及附加费用 0.00





30299 其他商品和服务支出 21.60


人员经费合计 1,866.15 公用经费合计 99.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门:长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7.00 10.00 17.00 0.00 17.00 0.00
229 其他支出 7.00 10.00 17.00 0.00 17.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 7.00 10.00 17.00 0.00 17.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 7.00 10.00 17.00 0.00 17.00 0.00








































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分  湘雅路街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7015.96万元,支出总计5924.49万元。与2017年相比,收、支总计各增加1184.98万元、1247.08万元,增长20.3%、26.7%。是由于2018年街道各项工作的需要。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入5918.51万元,其中:财政拨款收入  5476.81万元,占92.5%,其他收入441.7万元,占7.5%;上级补助收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出5924.49万元,其中:基本支出1965.51万元,占33.2%;项目支出3958.98万元,占66.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计5918.51万元、5924.49万元。与2017年相比,财政拨款收 、支总计各增加572.9万元,1247.08万元,增长10.7%、26.7%。是由于2018年街道各项工作的需要。

2018年度财政拨款收入决算总计7015.96万元,其中:一般公共预算财政拨款5476.81万元,占78.1%;其他收入441.7万元,占6.3%;年初财政拨款结转和结余1097.46万元,占15.6%。

2018年度财政拨款支出决算总计5924.49万元,其中:一般公共服务(类)支出3243.67万元,占54.8%;公共安全支出168.14万元,占2.8%,文化体育与传媒支出27万元,占0.5%,社会保障和就业支出1362.47万元,占23.0%,医疗卫生与计划生育支出113.49万元,占1.9%,城乡社区支出465.79万元,占7.9%,农林水支出2.8万元,占0%,住房保障支出83.44万元,占1.4%,其他支出456.7万元,占7.7%,年末结转和结余1091.47万元,占15.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5467.79万元,占本年支出合计的92.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1196.45万元,增长28.0%。主要是由于2019年街道各项工作的需要。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5467.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3243.67万元;占59.3%;公共安全支出168.14万元,占3.1%;文化体育与传媒支出27万元,占0.5%;社会保障和就业支出1362.47万元,占24.9%;医疗卫生与计划生育支出113.49万元,占2.1%;城乡社区支出465.79万元,占8.5%;农林水支出2.8万元,占0.1%;资源勘探信息等支出1万元,占0%;住房保障支出83.44万元,占1.5%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5,467.79万元,具体到项级科目的情况如下:

  1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1451.39万元,支出决算为1,521.39万元,完成年初预算的104.82%。

  2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为230.89万元,支出决算为1,086.45万元,完成年初预算的469.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为602.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项

  年初预算为4.8万元,支出决算为2.4万元。完成年初预算的50%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  8、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为27.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  9、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)

  年初预算为16.72万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  10、公共安全支出(类)武装警察(款)内卫(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  11、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为167.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  12、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为67万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

  13、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为29.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为3.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为16.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为28.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为692.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  19、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为12.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

  20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

  年初预算为366.63万元,支出决算为173.52万元,完成年初预算的47.33%。

  21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为36.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

25、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为0万元,支出决算为53.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

26、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。

年初预算为0万元,支出决算为33.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

27、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为28万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

28、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

29、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为0万元,支出决算为182.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

30、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

31、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

32、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

33、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。    

年初预算为0万元,支出决算为15.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

34、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

35、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

36、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为30.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

37、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为9.58万元。完成年初预算的191.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

38、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为47.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

39、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。

年初预算为37万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

40、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为57.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

41、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

42、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

43、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为128.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

44、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

45、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为272.55万元,支出决算为230.36万元,完成年初预算的84.52%。

46、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

47、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

48、农林水支出(类)农业(款) 其他水利支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

49、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

50、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为82.88万元,支出决算为83.44万元,完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为非全口径预算,仅为街本级财力预算控制数,只包含人员经费、日常公用经费和一般事务性专项支出。决算数按全区统一要求将省、市、区追加的事务性专项纳入决算收支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1965.51万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1866.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费财政拨款支出为0,主要原因是:积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度,本单位贯彻落实中央省市区的相关要求,进一步健全预算决策机制,完善内部控制制度建设,强化固定资产的日常管理,及时进行预算和决算的公开,强化财政支出管理,规范财政支出行为,规范资金管理行为,提高财政资金使用效率,较好履行了社会管理、经济发展、公共安全、城市管理、公共服务职能,全面提升预算绩效管理工作的水平。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出98.42万元,比年初预算数减少150.58 万元,降低34.6%。主要原因是:严格控制经费的支出,节约日常开支,本年无三公经费的支出。

(二)一般性支出情况。2018年本部门开支会议费0.86万元,其中项目支出会议费为0.86万元,用于召开湘雅路街道所属社区党委书记抓基层党建工作述职评议暨“五零社区”创建工作考核会议(注明:三类会议),人数约65人,内容为社区书记述职,活动计划:各述职对象作述职报告,书记点评讲话,与会人员开展测评,会议经费具体明细为:五零社区宣传展板0.42 万元、述职材料0.24万元、租用设备0.2万元。开支培训费4.03万元,其中基本支出开支培训费为0.93万元,具体情况如下:开展湘雅路街道机关支部党日学习培训,人数52人,内容为不忘初心,缅怀先烈;活动计划参观学习胡耀邦、谭嗣同故居,书记讲话,经费支出0.93万元。项目支出培训费为:3.1万元1、用于开展科学减压,高效工作,快乐生活家庭教育培训,人数80人,内容为深度剖析当前社会家庭中父母存在的工作压力以及子女教育难题,重点讲解在众多压力和难题下如何科学地减压、高效地工作,促进家庭和谐;活动计划:通过深入浅出的分析,让家长掌握科学的家庭教育方法,提高科学教育子女的能力,支出培训费为0.86万元;2、用于湘雅路街道党务工作者专题培训,人数60人,内容为学习全国党员信息系统、红星云等党务系统的操作。活动计划:学习系统操作,支出培训费为0.94万元;3、用于安全生产培训,人数200人,内容为学习安全生产法律法规和标准,企业安全生产主体责任、隐患排查治理、事故预防和应急救援知识;活动计划:一是企业主要负责人、企事业安全管理人员参加培训率达100%,二是企业安全生产管理能力、隐患排查治理能力、事故预防与应急救援能力增强,支出培训费为0.61万元。4、用于在长沙同程麓山大酒店开展全市2018年度内部审计人员后续教育培训,人数2人,内容为乐艳霞和唐爱玲同志的内审培训,支出培训费为0.13万元,4、用于湘雅路街道专兼职人民调解员业务培训,人数:80人,内容:湘雅路街道人民调解委员会主任进行辅导授课,开展湘雅路街道人民调解骨干工作经验交流会,支出培训费为0.56万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额14.77万元,其中:政府采购货物支出14.77万元。

(四)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指开福区财政当年拨付的资金。
    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4、“三公”经费:纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

湘雅路街道办事处2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx
湘雅路—开福区部门2018年决算公开表.xls
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