开福区东风路街道办事处2019年决算公开

发布时间:2020-09-27 来源:东风路街道办事处 字体大小:


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第一部分 东风路街道办事处单位概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 东风路街道单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示,完成上级人民政府部署的各项任务。

(二)研究制定并组织实施街道经济发展计划,加强对街道经济社会全面管理和协调服务。做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构,科技开发和节能减排。发展区域第三产业,强化社会商业网点建设。优化投资环境,协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

(三)负责制定并执行街道财政预、决算。监督街属单位的财务活动,加强审计监督。广泛培植财源,协税护税,发展街道经济,增加街道的财政收入,完成年度财税任务。

(四)负责编制社会发展规划,落实辖区内的民政、人力资源和社会保障工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。

(五)组织开展计划生育宣传教育工作和技术服务。指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作。

(六)负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动,不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准,树立文明新风。

(七)负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

(八)负责辖区城市管理工作,开展爱国卫生运动。会同上级部门做好建设、规划、工务、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁和安置工作。

(九)负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、防内涝工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。东风路街道办事处内设机构包括:党政综合办、基层党建办、公共安全办、城市管理办、公共服务办、综合执法队、政务服务中心。

(二)决算单位构成。东风路街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:东风路街道办事处本级。

(三)人员构成。本单位编制人数48人,实有在职人数48人;离退休人员50人,其中离休人员0人,退休人员50人。

第二部分 部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7082.99万元,2018年相比,增加654.27万元,增长10.18%主要是因为存在上级追加工作经费。2019总计7082.99万元,2018年相比,增加654.27万元,增长10.18%,主要是积极开展各线工作,消化上年结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6464.31万元,其中:财政拨款收入5620.67万元,占86.95%;其他收入843.64万元,占13.05%

三、支出决算情况说明

本年支出合计6860.46万元,其中:基本支出1974.25万元,占28.78%;项目支出4886.2万元,占71.22%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6239.36万元2018年相比,增加320.37万元,增长5.41%主要是因为财政拨款用于垃圾分类、党建、社区建设等专项追加资金有所增加;2019年财政拨款总计6239.36万元,与2018年相比,增加320.37万元,增长5.41%,主要是消化使用上年结余,开展垃圾分类、党建、社区建设等工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6026.16万元,占本年支出合计的87.84%,与2018年相比,财政拨款支出增加725.86万元,增长13.69%,主要是因为各线积极开展工作,消化上年结余。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6026.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3197.12万元,占53.05%;公共安全(类)支出73.16万元,占1.21%;文化旅游体育与传媒(类)支出10.4万元,占0.17%;社会保障和就业(类)支出1922.04万元,占31.89%;卫生健康(类)支出41.07万元,占0.68%;城乡社区(类)支出674.4万元,占11.19%;农林水(类)支出12.49万元,占0.22%;资源勘探信息等(类)支出14万元,占0.23%;住房保障(类)支出20.36万元,占0.35%;灾害防治及应急管理(类)支出61.11万元,占1.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3944万元,支出决算数为6026.16万元,完成年初预算的152.79%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1265.63万元,支出决算为1790.99万元,完成年初预算的141.51%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为2305.61万元,支出决算为1339.04万元,完成年初预算的58.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该科目核算单位项目支出,实际工作中的部分项目经费的用款指标从其他功能科目下达,街道严格按照指标使用列支。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为0万元,支出决算为22.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

6、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

7、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

8、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

9、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

10、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

11、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为0万元,支出决算为59.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

12、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

13、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

14、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为204.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为34.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为718.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目;且本年有所追加支出。

18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为292.03万元,支出决算为115.46万元,完成年初预算的39.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该功能科目用于核算离退休人员全年资金,实际工作中部分指标下达至其他功能科目,街道严格按照指标进行使用列支。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010301[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)]科目。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2080501[即:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)]科目。

22、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为307.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目,且本年度有老干离世,进行了追加资金。

24、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

25、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为131.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

26、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初预算为0万元,支出决算为247.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2080501[即:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)]科目。

27、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

28、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为46.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

29、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为46.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

30、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

31、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

32、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

33、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

34、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

35、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

36、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为587.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

37、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

38、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为56.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

39、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

40、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初对该功能科目下的专项资金使用预算至2010302[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)]科目。

41、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度专项追加款项。

42、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加公共专项资金。

43、一般行政管理事务(类)住房保障支出(款)住房改革支出(项)。

年初预算为81.45万元,支出决算为20.36万元,完成预算的25%,决算数小于年初预算数的主要原因是:该功能科目核算缴纳的住房公积金,年中调整至2010301[即:一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)]科目核算。

44、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。

年初预算为0万元,支出决算为61.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据消防器材补充的需要,追加项目金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1967.64万元,其中:人员经费1764.79万元,占基本支出的89.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、对个人和家庭的补助等;公用经费202.85万元,占基本支出的10.31%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、工会经费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.43万元,完成预算的14%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与预算相符,本年无因公出国(境)人员。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.22万元,完成预算的22%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待费用;与上年相比增加0.22万元,增长的主要原因是本年接待卫计委开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为0.21万元,完成预算的10.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革、厉行节约减少了开支。与上年决算数基本一致。

(二)三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.22万元,占51.16%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.21万元,占48.84%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.22万元,全年共接待来访团组1个、来宾28人次,主要是卫健委进行考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.21万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.21万元,主要是燃料费支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

东风路街道本年无政府性基金收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年,我单位围绕招商引资、协税护税、基层党建、文明创建、城市管理、劳动保障、科教文卫、安全生产等开展工作,各项工作目标任务圆满完成,促进了区域经济和社会各项事业的全面发展,绩效评价详情见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出202.85万元,比年初预算数增加13.51万元,增长7.14%。主要原因是:征收工作人员周末加班,职工食堂费用有所增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,;开支培训费1.4万元,用于微型消防站培训,培训内容:微型消防站使用,培训计划:防灾减灾,提升辖区居民火灾防范意识,人数247人;举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支7.47万元,其中:1、送春联活动开支3.4万元,活动内容:辖区居民写春联,营造辖区良好的春节氛围,开支用于购买写春联材料,场地租赁及布置等,2、开展篮球比赛,活动内容:参加区篮球比赛,活动计划:丰富单位职工文体活动,开支1.18万元,用于购置运动服装;3、组织重阳节活动,活动内容:组织街道老干开展有益活动,开支2.89万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额512.32万元,其中:政府采购货物支出254.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出258.3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆,其他用车主要是路面养护车,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

    上传见《2019年东风路街道整体支出评价报告》

东风路街道办事处

2020年9月27日

2019年度东风路街道部门整体支出绩效评价报告.docx长沙市开福区东风路街道办事处决算公开表.XLS
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