开福区总工会2018年度部门决算公开

开福区总工会2018年度部门决算公开

撰写时间:2019-10-31稿件来源:开福区总工会

长沙市开福区总工会2018年度部门决算公开

第一部分长沙市开福区总工会概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分长沙市开福区总工会2018年度部门决算表

1部门收入支出决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分长沙市开福区总工会2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分附件

第一部分长沙市开福区总工会概况

一、部门职责

区总工会机关是全区各级工会组织的领导机关,由中共长沙市开福区委领导。根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定,区总工会机关的主要工作任务是:

()根据党的路线、方针、政策,党在各个时期的中心任务和工运方针,按照全国总工会、省总工会和市总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕区委工作大局,结合我区实际,指导全区工会工作。

()依照法律章程、组织和指导全区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻执行开福区工会代表大会的决议,组织开展工会各项工作。

()抓职工队伍稳定,对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府及市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议。对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见,积极开展“送温暖”活动,为特困企业、特困职工排忧解难,参与重大工伤事故的调查处理。

()指导全区各级工会自身建设和改革,不断完善工会各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况,指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系。抓好职工劳保福利的落实。维护职工的劳动权益,抓好平等协商、集体合同制度的落实。

()抓职工教育,有针对性地对职工进行党的路线、方针、政策、党的中心工作和区里工作任务开展宣传教育,协助党组织做好思想政治工作。

()受政府委托做好各级劳模的推荐、管理工作。

()负责全区各级工会经费的收缴、上交、使用、管理、审查、审计工作。

()做好工会外事工作。

()承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本部门由1个行政单位及0个内设机构组成本部门编制数3人,在职人数6人,其中:在岗人数6人;编外长期聘用人员3人;离退休人数1人,其中离休人员0人,退休人员1人。

(二)决算单位构成。长沙市开福区总工会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市开福区总工会本级。

第二部分长沙市开福区总工会2018年度部门决算表

1部门收入支出决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 长沙市开福区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年度收入合计284.23万元,2017相比,增加140.37万元,增长97.57%。收入增加的主要原因是:扩大了劳动竞赛规模,开展了开福工匠评比评选表彰,新增纪检组人员等费用增加。

2018年年度支出合计278.01万元,2017相比,增加了139.81万元,增长101.16%本年支出增加的主要原因是:扩大了劳动竞赛规模,开展了开福工匠评比评选表彰,新增纪检组人员等费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计284.23万元,其中:财政拨款(财政补助)收入284.23万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计278.01万元,其中:基本支出211.66万元(人员支出 198.11 万元,机关运行经费13.54万元),占本年支出的76.13%;项目支出66.35万元,占本年支出的23.87%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年年度财政拨款收入合计284.23万元,2017相比,增加140.37万元,增长97.57%本年收入增加的主要原因是:扩大了劳动竞赛规模,开展了开福工匠评比评选表彰,新增纪检组人员等费用增加。

2018年年度财政拨款支出合计278.01万元,2017相比,增加了139.81万元,增长101.16%本年支出增加的主要原因是:扩大了劳动竞赛规模,开展了开福工匠评比评选表彰,新增纪检组人员等费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出合计278.01万元,占本年支出合计的100%。2017年相比,财政拨款支出增加了139.81万元,增长101.16%主要原因是:扩大了劳动竞赛规模,开展了开福工匠评比评选表彰,新增纪检组人员等费用增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年年度财政拨款支出合计278.01万元,主要用于以下方面一般公共服务支出244.66万元,占88%;社会保障和就业支出9.74万元,占3.5%;医疗卫生与计划生育支出12.01万元,占4.32%;住房保障支出11.60万元,占4.18%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为201.94万元,支出决算数为278.01万元,完成年初预算137.67%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为139.02万元,支出决算为178.31万元,完成年初预算的128.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增纪检组人员以及人员职级调整等费用增加

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为10万元,支出决算为44万元,完成年初预算的440%,决算数大于年初预算数的主要原因是:开展了开福工匠评比表彰奖励。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)厂务公开(项)

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:该支出为厂务公开的办公、印刷等费用,预算比较准确

4、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会疗休养(项)

年初预算为13万元,支出决算为18.37万元,完成年初预算的141.31%,决算数大于年初预算数的主要原因是:纳入管理的劳模人数增加了。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为2万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:其他群众团体事务支出基本预算较为准确,基本一致,略有结余。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事务单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为9.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出未做入期初预算,年中进行调整。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为21.25万元,支出决算为12.01万元,完成年初预算的56.52%,决算数小与年初预算数的主要原因是:该支出主要为人员医疗保险支出,该支出预算略有结余。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为10.82万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的107.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要为人员住房公积金支出预算略少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度预算财政拨款基本支出合计211.66万元其中人员经费支出 198.11 万元,占比93.6%,日常公用经费13.54万元,占比6.4%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0.18万元,完成预算的25.71%其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0元,完成预算100 %决算数年初预算数一致的主要原因是年初该经费支出无预与上年相比无增减。

公务接待费支出预算0.7万元,支出决算0.18万元,完成预算的25.71%决算数小于年初预算数的主要原因是本年减少了接待次数及人数上年相比减少0.45万元,减少71.43%减少的主要原因为本年减少了接待次数及人数

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%决算数年初预算数一致的主要原因是年初该经费支出无预与上年相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.18万元,占100%因公出国(境)费支出决算0万元,0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国境团组0个,累计0人次。

2公务接待费支出决算为0.18万元,全年共接待国内来访团组2来宾46人次(包括陪同人员)主要用于工会机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待。

3公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至20181231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

关于2018年度预算绩效情况说明

1)本部门(单位)财务管理、预决算组织、编报、审核工作积极配合;本部门(单位)预决算公开工作按时完成;本部门要加强部门预决算数据分析利用工作。

2)项目绩效目标:一是劳模服务管理,开展劳动竞赛,弘扬劳模精神和工匠精神;组织劳模疗休养,营造尊重劳模,尊重人才的社会氛围。二是帮扶困难职工,给困难职工送温暖,春节慰问困难职工200人。三是工资集体协商,保护职工合法权益,促进职工工资正常增长。四是厂务公开,坚持和完善职工代表大会以及其他形式的民主管理推行厂务公开、认真落实职代会各项职权。

3)劳模慰问70人,开展了精神宣讲会3场,组织了劳模疗休养。组织劳动竞赛决算10场,开展了“十佳开福工匠、百优技术能手”评比,奖励了34万元。春节慰问困难职工10万元,共慰问200人。开展工资集体协商春季要约行动,培训基层工会基层干部190人,选树市级工资集体协商典型企业5家。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出13.54万元,与年初预算数一致主要原因是:机关运行经费支出预算较准确。

一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.37万元,用于召开寻建言献策劳模座谈会,人数为30人,内容为区长听取劳模建议意见、集思广益;开支培训费1.93万元,用于集体协商培训,人数为190人,内容为职代会和工资集体协商会议规范化流程讲解。

政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额5.95万元,其中:政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额5.95万元,占政府采购支出总额的100%其中:授予小微企业合同金额5.95万元,占政府采购支出金额的100%

)国有资产占用情况。

截至20181231日,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第四部分名词解释

(一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)、“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告


长沙市开福区总工会

2019年10月31日

2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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