中共长沙市开福区委员会宣传部 2022年部门预算公开

中共长沙市开福区委员会宣传部 2022年部门预算公开

撰写时间:2022-06-13稿件来源:开福区委宣传部

中共长沙市开福区委员会宣传部 2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

此项内容涉密,依法不予以公开。

(二)机构设置

此项内容涉密,依法不予以公开

二、部门预算单位构成

中共长沙市开福区委员会宣传部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有中共长沙市开福区委员会宣传部本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,100.86万元,其中,一般公共预算拨款1,100.86万元。收入较去年减少1518.79万元,下降57.98%。主要是公共项目“宣传文化及文明创建专项经费”1334万元纳入财政代编。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,100.86万元,其中,一般公共服务支出972.08万元;社会保障和就业支出57.42万元;卫生健康支出33.24万元;住房保障支出38.12万元。支出较去年减少1518.79万元,下降57.98%。主要是公共项目“宣传文化及文明创建专项经费”1334万元纳入财政代编。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,100.86万元,其中,一般公共服务支出972.08万元,占88.3%;社会保障和就业支出57.42万元,占5.22%;卫生健康支出33.23万元,占3.02%;住房保障支出38.12万元,占3.46%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数672.86万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算428万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出428万元,主要用于文旅融合、文明创建、新闻宣传、理论教育、新闻出版等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年中共长沙市开福区委员会宣传部机关运行经费57.47万元,比上年预算增加5.88万元,上升11.4%。主要是人员增加。

(二)“三公”经费预算:2022年中共长沙市开福区委员会宣传部“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平,主要原因是严格控制三公经费使用。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开宣传思想工作会议会议,人数80人,内容为全区宣传思想文化工作部署;培训费预算14万元,拟开展意识形态工作培训及文旅融合工作培训,人数170人,内容为意识形态工作培训及文旅融合工作培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额290万元,其中:货物类采购预算290万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,100.86万元,其中,基本支出672.86万元,项目支出428万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


第二部分   2022年部门预算表

(具体见附件)


区委宣传部2022年部门预算表.xlsx
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