2015年收支预算总表 | |||
妇联 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、财政拨款(补助) | 832,158.00 | 一、基本支出 | 582,158.00 |
其中:经费拨款(补贴) | 832158.00 | 工资福利支出 | 239,123.00 |
二、纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 | 商品和服务支出 | 101,200.00 | |
三、行政单位预算外资金收入 | 对个人和家庭的补助 | 241,835.00 | |
四、事业收入 | 二、项目支出 | 250,000.00 | |
五、其他收入 | 专项商品和服务支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 基本建设项目支出 | ||
行政事业性项目支出 | |||
其他项目支出 | |||
三、事业单位经营支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 832158.00 | 本 年 支 出 合 计 | 832,158.00 |
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
九、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||
十、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 832158.00 | 支 出 总 计 | 832,158.00 |