2020年中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室预算公开

2020年中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室预算公开

撰写时间:2020-02-28稿件来源:区委编办

2020中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室预算

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革及机构编制工作的政策和法规,研究制定全区机构编制管理具体办法,并组织实施;

2、负责全区各单位的机构编制管理工作并检查监督机构编制的执行情况;

3、研究制定全区党政机构和事业单位的机构改革方案,并组织实施;

4、负责全区事业单位登记管理工作,依法核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益,查处违规行为;

5、协调区委区政府各部门的职能配置和调整,负责全区行政、事业单位的印章管理工作;

6、承担区直机关和金额拨款事业单位的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作;

7、负责机构编制统计工作,研究推进机构编制法制建设,参加修改审批制度改革工作;

8、承办区委区政府、市编办交办的其他工作。

(二)机构设置、人员情况

本部门由 1 个行政单位及 1个二级机构组成,二级机构开福区机构编制电子政务中心。本部门行政编制数 6 ,在职人数6人,事业编制数4,在岗人数2人,编外长期聘用人员 2 人;离退休人数 0 人,其中离休人员 0 人,退休人员 0 人。

二、部门预算单位构成

中共长沙市开福区委机构编制委员会办公室只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算270.60万元,其中:一般公共预算拨款270.60万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加13.80万元,主要是工资调整。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算270.60元,其中:一般公共服务240.60万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,部门专项支出30万元支出较去年增加13.80万元,主要是工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算270.60万元,其中,一般公共服务支出270.60万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数240.60万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算30万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:机构改革及实名制管理专项经费支出8万元,主要用于机构改革及实名制管理等方面;域名注册费支出8万元,主要用于推进我国信息化和电子政务建设,规范党政机关和事业单位网上名称的规范相和权威性等方面;事业单位年检和公告费支出5万元,主要用于全区事业单位登记管理顺利推进等方面;大编委会议经费支出2万元,主要用于全区机构编制工作顺利推进等方面;事业单位培训、审批制度经费支出7万元,主要用于事业单位培训、审批制度改革等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费24.02万元,与上年预算持平

(二)三公经费预算:2020本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年持平

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算1万元,拟召开机构编制会议,人数14人,内容为机构编制业务研讨;2019年本部门培训费预算1万元,拟开展机构编制业务、事业单位年检培训,人数86人,内容为机构编制业务工作办理流程,事业单位年检办理举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额1.3万元,其中:货物类采购预算1.3万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为271.60万元,其中:基本支出240.60万元,项目支出30万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2020年部门预算表








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