预算01表
2014年收支预算总表
编制单位:长沙市开福区机构编制委员会办公室本级 单位:元
收 入 支 出
项 目 本年预算 项 目 本年预算
一、财政拨款(补助) 714,978.00 一、基本支出 464,978.00
其中:经费拨款(补贴) 714978.00 工资福利支出 308,182.00
二、纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 商品和服务支出 114,100.00
三、行政单位预算外资金收入 对个人和家庭的补助 42,696.00
四、事业收入 二、项目支出 250,000.00
五、其他收入 专项商品和服务支出 250,000.00
六、事业单位经营收入 基本建设项目支出
行政事业性项目支出
其他项目支出
三、事业单位经营支出
本 年 收 入 合 计 714978.00 本 年 支 出 合 计 714,978.00
七、上级补助收入 四、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年
十、上年结转
收 入 总 计 714978.00 支 出 总 计 714,978.00