2017年长沙市开福区残疾人联合会部门决算说明

2017年长沙市开福区残疾人联合会部门决算说明

撰写时间:2018-10-18稿件来源:开福区残联

 
 
目 录 
第一部分  开福区残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 开福区残疾人联合会2017年部门决算表(表格附后)
第三部分 开福区残疾人联合会2017年部门决算情况说明
一、关于开福区残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于开福区残疾人联合会2017年度收入决算情况说明
三、关于开福区残疾人联合会2017年度支出决算情况说明
四、关于开福区残疾人联合会2017年度机关运行经费支出情况说明
五、关于开福区残疾人联合会2017年度政府采购支出情况说明
六、关于开福区残疾人联合会2017 年度“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明
     2、“三公”经费支出决算具体情况说明
七、其他重要事项
(一)国有资产占用情况
  (二)预算绩效管理情况的说明
八、名词解释

第一部分  开福区残疾人联合会概况
一、主要职能
 ⑴贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益。
  ⑵团结教育残疾人,遵守法律,履行义务,乐观进取,自尊、自信、自强、自立。
  ⑶弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  ⑷开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作;组织开展残疾人文化体育活动;提供残疾人用品用具服务;为残疾人提供社会服务和福利;积极推进无障碍设施建设,做好残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
  ⑸协助政府研究、制定和实施我区残疾人事业的政策、规划和计划,做好综合、组织、协调和服务工作。
  ⑹开展残疾人事业的对外交流与合作。
  ⑺承担开福区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
  ⑻会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
⑼承担区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成 
本部门由1个行政单位构成,无二级机构。纳入开福区残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的仅本部门1个单位。
 
 第二部分 开福区残疾人联合会2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分开福区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
 
一、关于开福区残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年开福区残疾人联合会本级决算收入合计1810.69万元,其中一般公共预算财政拨款收入1789.45万元,政府性基金财政预算拨款收入21.24万元。财政拨款总支出合计1608.55万元,其中一般公共预算财政拨款支出1598.68,政府性基金财政预算拨款支出9.87万元。
 
二、关于开福区残疾人联合会2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1810.69万元,全部为财政拨款收入,占总收入的100%。比2016年增加 606.81 万元,增长50.4 %。收入增长的主要原因是:项目经费增加。
三、关于开福区残疾人联合会2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1608.55 万元,比2016年增加 458.7  万元,增长39.89 %。其中:基本支出143.09 万元(人员支出 130.69 元,机关运行经费12.4万元),占本年支出的8.9 %;项目支出1465.46 万元,占本年支出的 91.1 %。本年支出增长的主要原因是:项目支出增加。
决算支出数较年初预算数增加739.96万元,增加较大的原因是年初未将区财政部门代缴纳的残疾人就业保障金纳入年初预算。
四、关于开福区残疾人联合会2017年度机关运行经费支出情况说明
2017年度,开福区残联机关运行经费支出12.4 万元,比2016年减少12.09 万元,减少的主要原因是办公经费下降。
五、关于开福区残疾人联合会2017年度政府采购支出情况说明
2017年开福区残联政府采购支出总额100.5479 万元,其中:政府采购货物支出45.4699 万元、政府采购服务支出55.078 万元。
六、关于开福区残疾人联合会2017 年度“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费支出决算总体情况说明
2017年度三公经费总支出为 0.94 万元,其中,公务接待支出0.94万元;公车运行及购置费 0 万元;因公出国(出境)经费 0 万元。
“三公”经费总支出决算数比2016年减少 2.3万元,下降 244 %,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 1.038 万元,下降 104 %,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少 1.26 万元,下降140 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
2、“三公”经费支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0.94 万元,占 100 %。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。
(2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。购置0台车辆。
2017年,开福区残疾人联合会公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费支出 0.94 万元。主要用于本级机关及所属上级单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访25 批次、 125 人次(包括陪同人员)。
七、其他重要事项
(一)国有资产占用情况
截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆 0 辆,单位价值50 万元以上通用设备  0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。
(二)预算绩效管理情况的说明
根据开福区人民政府印发《关于推进预算绩效管理的意见》(开政发〔2012〕32号)和《长沙市开福区财政公共项目支出绩效评价实施办法(试行)》(开财发〔2012〕46号)文件精神,长沙市开福区财政局绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序,并结合项目决策、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对2017年度0-14岁残疾儿童康复救助项目进行了综合评价。绩效评价工作组对其进行了整体评价。绩效评价为良好。
八、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
长沙市开福区残疾人联合会.XLS
政府采购情况表.xlsx
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