开福区人民政府征地办公室2017部门决算及说明

开福区人民政府征地办公室2017部门决算及说明

撰写时间:2018-10-19稿件来源:征地办

2017年开福区征地办公室决算及说明 

 

 

                                                         第一部分:目     录

 

 

一、部门基本概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

二、长沙市开福区人民政府征地办公室2017年度部门决算公开表格

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购支出

3、国有资产占用情况

4、预算绩效管理情况

五、名词解释

 

 

 

一、单位基本情况及部门主要职责:

 

(一)主要职责

1、主要负责牵头组织全区103号令农村征地拆迁补偿安置(保障住房建设除外)工作的实施、组织、协调、监督和管理;

2、负责牵头编制农村征拆项目年度计划;

3、负责103号令“两保”用地指标申报、被征地农民安置对象及纳入人员名单的审核;

4、负责指导全区60号令“两安”用地指标的清算;

5、牵头组织农民安置房的分配等。

(二)部门决算单位构成本部门由  1 个行政单位及 0  个二级机构组成。部门编制数  9  人,在职人数 6 人,其中:在岗人数  6 人;编外长期聘用人员 12   人;离退休人数 0 人,其中离休人员 0 人,退休人员 0 人。

 

2017年主要工作任务

2017年是开福实现大发展,再上新台阶的关键之年。作为职能部门的区征地办将在区委、区政府的坚强领导下,紧紧围绕区委“升级发展、成就北富”的目标定位,全面践行“两化融合、三金致强、项目为王、严实治理”的发展战略,以“工作争优走前列、服务发展上台阶”为目标,真抓实干、奋力作为,着力推进“三个确保”,依法、高效推进征地拆迁安置工作,为打造强盛、精美、幸福、厚德的现代化都市新名片作出新的更大贡献。

1、以项目拆迁腾地为主线,确保农村征拆有新突破。项目是发展的载体,项目建设靠什么来保障?首先就要靠拆迁来保障。只有拆得下,项目才能落地。征地办将牢固树立“项目为王”的工作理念,紧紧牵住项目建设“牛鼻子”,大力推项目,实现启动项目抓签约,签约项目抓腾地,做到部门围着项目转、领导盯着项目看、干部贴着项目干,以项目的拆迁腾地助推区域经济稳步提速。①当参谋,在铺排年度工作计划上做文章、出思路。②抓统筹,在推进项目拆迁腾地上敢担当、求突破。坚持“项目为王”,严格按照区征拆工作小组安排部署,对照年度目标任务,统筹协调好国土、工务、街道及用地单位,根据工作重点,分轻重缓急,调配力量,做到既各司其职、各负其责又加强协作配合,形成工作合力,围绕“四大重点”,促成各指挥部“比、学、赶、超”的良性竞争局面,共同推动农村征拆工作再上新台阶。③重监管,在维护社会大局稳定上强举措、固根基。围绕维护社会大局稳定这一基本任务,突出工作重点,加大工作监管力度,贯彻落实平安开福建设要求,时刻绷紧安全生产这根弦,严格落实项目稳定风险评估机制,坚持把社会稳定风险评估作为拆迁项目实施的必经程序和前置条件,从源头杜绝安全事故发生;针对征拆工程中影响社会稳定的重点问题、难点问题和热点问题,深入排查矛盾隐患,切实做到底数清、情况明、不留死角,妥善处理遗留问题;加强征拆工作中的信访和矛盾调处化解,通过开展政策宣传、做细思想工作等方式,引导拆迁群众回归政策理性,面对情绪激化群众,高度关注、密切跟踪、积极应对,严防安全事故发生,筑牢安全社会根基。

2、以落实群众安置为宗旨,确保民生改善有新效果。针对全区安置滞后实际情况,征地办将进一步加大安置力度,按照“健全更高水平的社会保障体系”要求,把保障和改善民生摆在更突出的位置,让拆迁工作带来的经济发展成果惠及广大拆迁群众,切实增强拆迁群众获得感。①安置指标严审批。严格按照103号令及相关政策规定,积极做好社保纳入工作。②住房分配保安居。严格审定分房对象,不断优化保障住房分配方案。③货币补贴紧申报。核准申请货币安置人员名单,对接市级财政部门,按规定时点报审市级货币补贴资料,及时审回货币补贴资金,减轻区政府安置资金压力。④两保用地促落地。

3、以强化内部管理为基础,确保队伍素质有新提升。把“增强凝聚力,提高执行力”作为工作核心,进一步加强干部职工思想、组织、作风和队伍建设,突出抓好“三个强化”,为实现全年各项工作目标提供强有力的组织保障。①强化班子建设,营造团结干事的良好氛围。牢固树立的正确的政绩观,以人民满意为出发点和落脚点,坚决执行民主集中制度、“三重一大”集体决策机制,带头践行“一线工作法”,服务群众、团结干事,主动自觉接受各方监督,切实提高班子成员的政治素质,打造政治过硬、组织过硬、作风过硬的班子集体。②强化队伍建设,带出奋发有为的干部队伍。进一步巩固“两学一做”学习教育成果,以“争一流,创一流”为目标,抓好干部职工的学习教育,把学习作为评优评先的重要依据,将学习纳入内部日常考核内容,积极引导和教育全体干部职工养成经常学习政策、钻研业务、思考工作的良好习惯,促使干部职工有效提高提供自身素养。③强化廉政建设,树立廉洁自律的良好形象。全面落实党风廉政建设责任制,以党支部为平台,以“教育防廉、警示促廉、谈话戒廉”为手段,加强廉政学习,开展警示教育,建立个人自律与法规约束相结合的党风廉政机制,注意防微杜渐,全面加强党性修养,抓好日常监管和专项监督,从源头预防腐败问题,积极营造崇廉尚廉的良好氛围。

 

二、单位2017年部门决算表:

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

三、单位2017年度部门决算情况说明: 

 

  

1.收入支出决算总体情况说明

 

2017年决算收入总额359.51万元,比2016年决算收入总额增加53.09万元,增长14.77%2017年决算支出总额352.01万元,比

 

2016年决算出总额增加47.59万元,增长13.52%

 

2.收入决算情况说明 

本年收入合计359.51万元,全部为财政拨款(财政补助)收入,占总收入的100%。比2016年增加53.09万元,增长14.77%。收入增长的主要原因是:年内拆迁项目数量增加和人员变动和调整。

 

3.支出决算情况说明

 

决算支出数较年初预算数增加124.43万元,是由于年内项目量增加,项目开支实际发生较多。

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

2017年决算一般公共预算财政拨款支出总额352.01万元,比2016年决算一般公共预算财政拨款支出总额增加47.59万元,增长13.52%

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年决算一般公共预算财政拨款支出中,基本支出210.55万元,占支出总额的59.81%;项目支出141.46万元,占支出总额的40.19%

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出2.9141万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.9141万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法行动检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,开福区征地办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(车改前保有量为1辆,车改后保有量为1辆)。

3)公务接待费支出1.499万元。主要用于局机关及所属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访7批次、187人次(包括陪同人员)。

 

  2016年度三公经费支出4.41万元,其中,公务接待支出1.5万元;公车运行及购置费2.91万元;因公出国(出境)经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年增加0.92万元,上升26.36%,其中:①因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;②公务用车购置及运行费支出决算增加0.65万元,上升28.76%,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务出行比往年较多,征地拆迁需到项目上接洽。③公务接待费支出决算增加0.28万元,上升22.95%。公务接待费支出决算增加的主要原因是征地拆迁相关制度的讨论学习较多。

 

 

四、其他重要事项:

(一)机关运行经费支出情况:2017年度,开福区征地办公室机关运行经费支出17.83万元,比2016年减少7.93万元,减少30.77%。主要原因是:秉着减少开支的原则,合理控制相关项目所需的费用支出。  

(二)政府采购支出情况:2017年征地办公室政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(三)国有资产占用情况:截至201712 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

单位预算绩效管理情况说明

本单位财务管理规范,按时完成各项账务及日常财务工作。同财政部门及时沟通学习,按时完成财政要求各项工作,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作并按时完成,认真如实填报。

 本单位对财政规定预算、决算各项公开工作按时按要求完成,及时送审,及时公开每一项预决算工作。 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

2017年决算政府性基金预算收入总额0万元,2017年决算政府性基金预算支出总额0万元,2016年无政府性基金收支。

 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.9141万元,66.03%;公务接待费支出决算4.4131万元,占33.97%。具体情况如下:2017年决算一般公共预算财政拨款基本支出总额210.55万元,其中:人员经费192.72万元,占支出总额的91.53%,机关运行经费17.83万元,占支出总额的8.47%2017年决算财政拨款收入总额359.51万元,比2016年决算财政拨款收入总额增加53.09万元,增长14.77%2017年决算财政拨款支出总额352.01万元,比2016年决算政拨款支出总额增加47.59万元,增长13.52%本年支出合计352.01万元,比2016年增加47.59万元,增长13.52%。其中:基本支出210.55万元(人员支出192.72万元,机关运行经费17.83万元),占本年支出的59.81%;项目支出141.46万元,占本年支出的40.19%。本年支出增长的主要原因是:是由于年内项目量增加,项目开支实际发生较多。 

 

五、名词解释 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市开福区人民政府征地办公室.XLS
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