长沙市开福区市政管理局2019年预算公开

长沙市开福区市政管理局2019年预算公开

撰写时间:2019-02-01稿件来源:区市政局

长沙市开福区市政管理局

2019年部门预算说明

 目  录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出预算

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全区市政工程技术业务指导工作;

2、负责辖区内市政设施的监管和维护;

3、依法行使临时占用城市道路、因工程建设需要挖掘城市道路和依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施行政许可事项的初勘初审和批后监管、验收工作;

4、负责全区市政道路(含人行道)的日常维护、下水井(管)和无物业管理化粪池的维护疏浚工作;

5、负责全区新建道路、排水管网入网的市政验收和交接工作;

6、负责全区市政维护作业标准的制定、市政维护作业质量的监督考核;

7、负责全区依附城市道路建设的其他市政设施的监管;

8、负责全区城区的防汛排渍和应急处置.

(二)机构设置

本部门由 1 个行政单位及 0 个二级机构组成。机关内设机构为“一室六科”:综合办公室、路政管理科、生产维护科、工程技术科、设备供应科、督查科、财务科,其中生产维护科下设四个生产维护队。本部门编制人数45人,在职在岗人数91人,内退人员6人,退休人员89人,局临聘12人,专业技术人员7人,维护一线聘用人员满编150人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区市政管理局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市开福区市政管理局部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括长沙市开福区市政管理局归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算

2019年本部门收入预算8001.18万元,其中,一般公共预算拨款8001.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少42.21万元,减少0.53%,主要是项目支出中破路挖掘收入减少。

(二)支出预算

2019年本部门支出预算8001.18万元,其中,社会保障和就业支出545.04万元,城乡社区支出7267.19万元,农林水支出30万元,住房保障支出158.95万元。本年支出预算数比上年减少42.21万元,减少0.53%。主要是项目支出中破路挖掘支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款支出预算8001.18万元,其中,社会保障和就业支出545.04万元,占6.81%;城乡社区支出7267.19万元,占90.83%;农林水支出30万元,占0.37%;住房保障支出158.95万元,占1.99%。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年本部门基本支出预算数3900.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出

2019年本部门项目支出预算数4101.02万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:市政自主维护成本经费1875.5万元,主要用于保障辖区内市政设施的日常维护工作,具体含维护沥青采购、维护材料工具及劳保采购、垃圾清运费用、应急维护经费等开支;设备运转经费390万元,主要用于保障市政维护车辆、设备的运转经费,具体含燃油费、保险费、维修费等开支;城区防汛经费30万元,主要用于保障全区城区的防汛排渍和应急处置工作;维护招标项目维护经费1125.52万元,主要用于市场化作业维护项目(两个)、≤400管道维护项目、化粪池维护项目共计四个项目部的年维护经费;水电费、办公楼租金80万元,用于办公楼、维护基地的水电及房租等;破路挖掘费600万元,用于市政自来水等破路挖掘工程费用。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费  219.34万元,比2018年预算减少70.69万元,下降24.37%。主要原因是2019年水电费、办公楼租金预算从上年的基本支出调至本年项目支出。

(二)三公经费预算

2019年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为13.8万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费12.80万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.80万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少4万元,主要原因是严格按照省、市、区相关文件精神执行,公务接待支出减少4万元。

(三)一般性支出情况

2019年本部门会议费预算3.64万元,拟召开党员会议及重阳节座谈会会议,人数186人,内容为七一主题党日党员会议及重阳节退休干部座谈会议;培训费预算0万元,未拟开展培训,人数0人;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额3421.02万元,其中:政府采购货物类预算1905.5万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算1515.52万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底,本部门共有公务用车46辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车46辆(其中:一般公务用车4辆,市政道路维护作业用车42辆);单位价值50万元以上通用设备10台,单位价值100万元以上专用设备2台。

2019年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为8001.18万元,其中,基本支出3900.16万元,项目支出4101.02万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2019年部门预算表



开福区部门预算公开表(建议表格)_(306002)长沙市开福区市政管理局.xlsx
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