长沙市开福区发展和改革局2018年度部门决算公开

长沙市开福区发展和改革局2018年度部门决算公开

撰写时间:2019-10-28稿件来源:区发改局

目录

 

第一部分 长沙市开福区发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 长沙市开福区发展和改革局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市开福区发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

第一部分  长沙市开福区发展和改革局概况

一、部门职责

(一)本部门主要职责是承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,经济社会发展各项规划和政策衔接,指导推进总体经济体制改革、产业结构战略性调整和升级。

(二)研究提出全区固定资产投资总规模,规划重大项目布局、统筹协调地区经济合作、推进可持续发展等宏观职能。

(三)负责节能降耗、项目立项(备案)、项目招标投标监管、重点项目、两型社会建设综合配套改革、物价、监测经济和社会发展运行态势等工作。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市开福区发展和改革局内设机构包括:本部门由 1 个行政单位, 3个二级机构及7个职能科室,二级机构包括:能源办、重点办、价格认证中心。7个科室包括:(一)办公室。综合协调局机关各科室行政业务工作;负责工作制度的制定,起草重要报告、会议材料、工作总结,负责政务信息、会议组织、文秘打印、机要保密、档案资料管理、对外接待、安全保卫、机关后勤以及做好人员队伍思想作风、精神文明、党风廉政建设等有关管理工作;按照财务报账制的规定,管理局属财务和国有资产,负责党务以及工、青、妇工作。负责局机关规范性文件的审核,承担行政复议、应诉和其它法律性事务等工作。(二)发展规划科。拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,协调经济社会发展各专项规划和区域规划;研究分析宏观经济发展的趋势,对经济运行进行预测、预警,提出宏观经济调控对策和建议,协调各项社会事业发展中的重大问题。(三)投资管理科(行政审批和政务服务科)。负责提出全区全社会固定资产投资总规模,规划重大项目布局;指导监督政策性贷款的使用方向;审核上报市、省或国家审批的重点建设项目,审批权限内的建设项目;负责申报中央财政性建设资金项目,负责全区政府投资项目管理,安排区级财政性建设资金项目,编制下达全区政府投资计划;负责对国家和省、市出资的重点项目建设过程中的工程招标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查。负责提出和实施稽察工作计划,负责稽察报告的审核、上报和下达。负责重大项目稽察意见和有关政策法规;负责全区招投标工作的指导、协调、管理、监督。拟定招投标配套规定。依照审批权限核准建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围。依法对招投标活动进行综合监管,对招标代理中介机构进行监督管理。依照权限对招投标活动中违法行为进行行政处罚。牵头负责行政审批事项办理。(四)体制改革科。研究经济体制改革问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进总体经济体制改革。指导和规范企业改制,负责处理全区企业改制工作,受理企业改制申请,确认改制企业的资产评估和产权界定结果。审批企业股份制或股份合作制章程、存量集体资产的量化和个人配股购置方案以及国有、集体自查整体或部分出售方案。(五)价格管理科。贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施;依法管理全区价格工作和区属行政事业性收费,负责权限范围内的价格和收费审批;依法查处价格违法行为,负责价格举报和投诉工作的办理;组织实施价格监测工作。(六)能源管理科。主要组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划;研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策;审核上报限额以上能源项目;组织协调重大能源项目建设等。(七)重点建设项目事务中心。主要负责国家、省、市在区重点工程项目的协调服务;对全区重大项目进行指导、协调、调度、考核、监督管理以及协调解决重大具体问题;负责拟定全区重大项目的年度计划和执行落实;负责重大项目建设数据统计和信息采集工作;负责市对区大项目考核评价;组织开展重大项目建设成果及使用情况评价等。

(二)决算单位构成。长沙市开福区发展和改革局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市开福区发展和改革局本级。

纳入长沙市开福区发展和改革局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:    

人员情况。本部门编制数 20 人,在职人数20 人,其中:在岗人数20 人;编外长期聘用人员 6 人;离退休人数5 人,其中离休人员 0 人,退休人员 5 人。

第二部分  长沙市开福区发展和改革局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:长沙市开福区发展和改革局

金额单位:万元

收入

支出

 

 

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

8,358.60

一、一般公共服务支出

28

2,013.48

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

180.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

28.20

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

34.84

 

10

 

十、节能环保支出

37

419.93

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

3,350.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

93.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

29.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

1,685.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

8,358.60

本年支出合计

50

7,834.22

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

215.78

年末结转和结余

52

740.17

 

26

 

 

53

 

总计

27

8,574.38

总计

54

8,574.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

公开02表

部门:长沙市开福区发展和改革局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,358.60

8,358.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,461.47

2,461.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2,461.47

2,461.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

    行政运行

483.02

483.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

    一般行政管理事务

1,888.45

1,888.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

    其他发展与改革事务支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

    其他科学技术支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.86

27.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

427.30

427.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

370.30

370.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

    能源节约利用

370.30

370.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

    其他节能环保支出

57.00

57.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

    小城镇基础设施建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

    其他农业支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3,250.00

3,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21503

建筑业

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150399

    其他建筑业支出

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

257.00

257.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

181.00

181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

    其他商业流通事务支出

181.00

181.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

    其他商业服务业等支出

76.00

76.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,685.00

1,685.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

1,685.00

1,685.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220499

    其他粮油储备支出

1,685.00

1,685.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:长沙市开福区发展和改革局

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

7,834.22

559.03

7,275.19

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,013.48

466.22

1,547.26

0.00

0.00

0.00

 

20104

发展与改革事务

2,013.48

466.22

1,547.26

0.00

0.00

0.00

 

2010401

    行政运行

466.22

466.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010402

    一般行政管理事务

1,442.26

0.00

1,442.26

0.00

0.00

0.00

 

2010499

    其他发展与改革事务支出

105.00

0.00

105.00

0.00

0.00

0.00

 

206

科学技术支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

 

20699

其他科学技术支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

 

2069999

    其他科学技术支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

28.20

28.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.86

27.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

    行政单位医疗

34.84

34.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

211

节能环保支出

419.93

0.00

419.93

0.00

0.00

0.00

 

21110

能源节约利用

377.30

0.00

377.30

0.00

0.00

0.00

 

2111001

    能源节约利用

377.30

0.00

377.30

0.00

0.00

0.00

 

21199

其他节能环保支出

42.63

0.00

42.63

0.00

0.00

0.00

 

2119901

    其他节能环保支出

42.63

0.00

42.63

0.00

0.00

0.00

 

215

资源勘探信息等支出

3,350.00

0.00

3,350.00

0.00

0.00

0.00

 

21503

建筑业

3,150.00

0.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

 

2150399

    其他建筑业支出

3,150.00

0.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

 

2150899

    其他支持中小企业发展和管理支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

93.00

0.00

93.00

0.00

0.00

0.00

 

21602

商业流通事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

2160299

    其他商业流通事务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

 

21699

其他商业服务业等支出

78.00

0.00

78.00

0.00

0.00

0.00

 

2169999

    其他商业服务业等支出

78.00

0.00

78.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

    住房公积金

29.76

29.76

0.00

0.00

0.00

0.00

 

222

粮油物资储备支出

1,685.00

0.00

1,685.00

0.00

0.00

0.00

 

22204

粮油储备

1,685.00

0.00

1,685.00

0.00

0.00

0.00

 

2220499

    其他粮油储备支出

1,685.00

0.00

1,685.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门:长沙市开福区发展和改革局

金额单位:万元

 

 

收     入

支     出

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

8,358.60

一、一般公共服务支出

28

2,013.48

2,013.48

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

180.00

180.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

28.20

28.20

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

34.84

34.84

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

419.93

419.93

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

3,350.00

3,350.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

93.00

93.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

29.76

29.76

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

1,685.00

1,685.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

22

8,358.60

本年支出合计

49

7,834.22

7,834.22

0.00

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

215.78

年末财政拨款结转和结余

50

740.17

740.17

0.00

 

 

    一般公共预算财政拨款

24

215.78

 

51

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

总计

27

8,574.38

总计

54

8,574.38

8,574.38

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                               

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:长沙市开福区发展和改革局

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

7,834.22

559.03

7,275.19

 

201

一般公共服务支出

2,013.48

466.22

1,547.26

 

20104

发展与改革事务

2,013.48

466.22

1,547.26

 

2010401

  行政运行

466.22

466.22

0.00

 

2010402

  一般行政管理事务

1,442.26

0.00

1,442.26

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

105.00

0.00

105.00

 

206

科学技术支出

180.00

0.00

180.00

 

20699

其他科学技术支出

180.00

0.00

180.00

 

2069999

  其他科学技术支出

180.00

0.00

180.00

 

208

社会保障和就业支出

28.20

28.20

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

28.20

28.20

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.34

0.34

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.86

27.86

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.84

34.84

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

34.84

34.84

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

34.84

34.84

0.00

 

211

节能环保支出

419.93

0.00

419.93

 

21110

能源节约利用

377.30

0.00

377.30

 

2111001

  能源节约利用

377.30

0.00

377.30

 

21199

其他节能环保支出

42.63

0.00

42.63

 

2119901

  其他节能环保支出

42.63

0.00

42.63

 

215

资源勘探信息等支出

3,350.00

0.00

3,350.00

 

21503

建筑业

3,150.00

0.00

3,150.00

 

2150399

  其他建筑业支出

3,150.00

0.00

3,150.00

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

200.00

0.00

200.00

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

200.00

0.00

200.00

 

216

商业服务业等支出

93.00

0.00

93.00

 

21602

商业流通事务

15.00

0.00

15.00

 

2160299

  其他商业流通事务支出

15.00

0.00

15.00

 

21699

其他商业服务业等支出

78.00

0.00

78.00

 

2169999

  其他商业服务业等支出

78.00

0.00

78.00

 

221

住房保障支出

29.76

29.76

0.00

 

22102

住房改革支出

29.76

29.76

0.00

 

2210201

  住房公积金

29.76

29.76

0.00

 

222

粮油物资储备支出

1,685.00

0.00

1,685.00

 

22204

粮油储备

1,685.00

0.00

1,685.00

 

2220499

  其他粮油储备支出

1,685.00

0.00

1,685.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:长沙市开福区发展和改革局

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

490.14

302

商品和服务支出

42.39

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

    基本工资

126.68

30201

    办公费

2.69

30701

    国内债务付息

0.00

 

30102

    津贴补贴

10.59

30202

    印刷费

0.00

30702

    国外债务付息

0.00

 

30103

    奖金

206.52

30203

    咨询费

0.00

310

资本性支出

3.73

 

30106

    伙食补助费

0.00

30204

    手续费

0.00

31001

    房屋建筑物购建

0.00

 

30107

    绩效工资

0.00

30205

    水费

0.00

31002

    办公设备购置

1.03

 

30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

48.46

30206

    电费

0.00

31003

    专用设备购置

0.00

 

30109

    职业年金缴费

1.51

30207

    邮电费

1.07

31005

    基础设施建设

0.00

 

30110

    职工基本医疗保险缴费

21.50

30208

    取暖费

0.00

31006

    大型修缮

0.00

 

30111

    公务员医疗补助缴费

5.49

30209

    物业管理费

0.00

31007

    信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

    其他社会保障缴费

3.98

30211

    差旅费

0.00

31008

    物资储备

0.00

 

30113

    住房公积金

32.66

30212

    因公出国(境)费用

0.00

31009

    土地补偿

0.00

 

30114

    医疗费

0.00

30213

    维修(护)费

0.00

31010

    安置补助

0.00

 

30199

    其他工资福利支出

32.74

30214

    租赁费

0.00

31011

    地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

22.77

30215

    会议费

0.00

31012

    拆迁补偿

0.00

 

30301

    离休费

0.00

30216

    培训费

0.00

31013

    公务用车购置

0.00

 

30302

    退休费

20.78

30217

    公务接待费

0.00

31019

    其他交通工具购置

0.00

 

30303

    退职(役)费

0.00

30218

    专用材料费

0.00

31021

    文物和陈列品购置

0.00

 

30304

    抚恤金

0.00

30224

    被装购置费

0.00

31022

    无形资产购置

0.00

 

30305

    生活补助

0.00

30225

    专用燃料费

0.00

31099

    其他资本性支出

2.69

 

30306

    救济费

0.00

30226

    劳务费

0.36

399

其他支出

0.00

 

30307

    医疗费补助

0.00

30227

    委托业务费

0.00

39906

    赠与

0.00

 

30308

    助学金

0.00

30228

    工会经费

9.41

39907

    国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

    奖励金

0.00

30229

    福利费

0.00

39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

    个人农业生产补贴

0.00

30231

    公务用车运行维护费

2.83

39999

    其他支出

0.00

 

30399

    其他对个人和家庭的补助支出

1.99

30239

    其他交通费用

9.84

 

 

 

 

 

 

 

30240

    税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

    其他商品和服务支出

16.19

 

 

 

 

人员经费合计

512.91

公用经费合计

46.12

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:长沙市开福区发展和改革局

金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

6.20

0.00

3.20

0.00

3.20

3.00

2.83

0.00

2.83

0.00

2.83

0.00

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金

安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:长沙市开福区发展和改革局

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 
                                       

 

第三部分  长沙市开福区发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计8358.6万元支出合计7834.22万元。与2017年相比,增加13700.83万元,增长550%,主要是因为专项经费增加,餐厨油烟污染治理设备采购款资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8358.6万元,其中:财政拨款收入8358.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计7834.22万元,其中:基本支出559.03万元,占7.1%;项目支出7275.19万元,占92.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计8358.6万元、支出总计7834.22万元。与2017年相比,增加13700.83万元,增长550%,主要是因为专项经费增加,餐厨油烟污染治理设备采购款资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出7834.22万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加6613.88万元,增长541.9%,主要是因为餐厨油烟污染治理设备采购项目专项资金及长沙创新平台建设专项等结余资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出7834.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2013.48万元,占26%;科学技术(类)支出180万元,占2%;社会保障和就业(类)支出28.2万元,占0.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出34.84万元,占0.4%;节能环保(类)支出419.93万元,占5%;资源勘探信息等(类)支出3350万元,占43%;商业服务业等(类)支出93万元,占1%;住房保障(类)支出29.76万元,占0.3%;粮油物资储备(类)支出1685万元,占22%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为974.23万元,支出决算数为7834.22万元,完成年初预算的804%,其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为401.99万元,支出决算为466.22万元,完成年初预算的116%,决算数大于年初预算数的主要原因是:调增人员基本工资、车补及临聘人员经费。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务支出(项)。

年初预算为459万元,支出决算为1442.26万元,完成年初预算的314%,决算数大于年初预算数的主要原因是:餐厨油烟污染治理设备采购专项经费、创新平台建设专项补助资金等。

3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为105万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:2018年国民经济动员中心建设和管理资金。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为180万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:2018年大众创业万众创新”示范建设专项资金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为19.24万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的2%,决算数小于年初预算数的主要原因是:主要是调整了退休人员职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.86万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机关养老保险。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位离退休行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为60.8万元,支出决算为34.84万元,完成年初预算的57%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算功能科目的调整。

8、节能环保支出(类)能源节约利用(款) 能源节约利用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为377.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年上半年度分布式能源专项资金等专项经费。

9、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为42.63万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:市级两型社会建设专项资金。

10、资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3150万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年工业技术改造专项中央预算内基建资金。

11、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为200万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2017年长沙市创新平台建设专项补助资金。

12、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为15万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2017年服务业发展综合考核奖励资金和新增单位奖励资金。

13、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为78万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:“四上”企业奖励。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为29.76万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员住房公积金。

15、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1685万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央预算内基建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出559.03万元,其中:人员经费512.90万元,占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等支出;公用经费46.12万元,占基本支出的8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元,支出决算为2.83万元,完成预算的46%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,与上年相比减少2.24万元,减少46%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元,支出决算为2.83万元,完成预算的88%,决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求,与上年相比增加0.65万元,增长0.3%,增长的主要原因是工作职能及任务量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  0 万元,占  0  %,因公出国(境)费支出决算0万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.83  万元,占  100  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.83  万元,其中:公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费   2.83万元,主要是区重点办机要文件交换、市内因公出行以及开展重大项目推进、各项专项检查等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格按照年初预算绩效目标开展,进一步推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展,建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目反馈有整改”、的预算绩效管理工作体制。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 46.12  万元,比年初预算数减少  13.47 万元,降低 23   %。主要原因是:严控机关运行经费等。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费  0 万元;开支培训费  0 万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额  33.08 万元,其中:政府采购货物支出 2.85  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  30.23 万元。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆  1 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   0辆、其他用车 1  辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如:长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

开福区发改局属财政全额拨款预算行政单位,2018年人员情况:本部门编制数 20 人,在职人数 20 人,其中:在岗人数 20 人;编外长期聘用人员 6 人;离退休人数 5 人,其中离休人员 0 人,退休人员 5 人。本部门由1个行政单位,3个二级机构及7个职能科室,二级机构包括:能源办、重点办、价格认证中心。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年度开福区发改局基本支出559.03万元,其中:人员支出 512.91万元,机关运行经费46.12万元,主要系保障开福区发改局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职基本工资、津补贴等人员经费及办公费、工会经费等日常公用经费。

“三公”经费使用情况。加大对“三公”经费管理,推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化,确保“三公”经费各项要求落到实处。

(二)项目支出

2018年度长沙市开福区发展和改革局项目经费支出为7275.19万元,全部为财政拨款。

三、部门专项组织实施情况

长沙市开福区发展和改革局对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用;统一支付、严格把关;跟踪问效、责任追究的原则进行管理。认真开展专项资金绩效管理,在资金分配中的项目申报、评审和安排,均按规定严格执行,每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。

四、部门整体支出绩效情况

1、预算支出为做好全区发展改革工作提供可持续性经费保障。

2、预算支出对于争取上级预算内投资发挥了效率性作用。

五、存在的主要问题

部门对部门整体支出绩效管理工作的认识还不够深入,业务知识存在盲区。

六、改进措施和有关建议

日后需进一步加强业务知识学习,提升认识,重点管理,做好目标绩效管理工作。



长沙市开福区发展和改革局.XLS
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